Spørsmål: Hvordan inkludere jeg min forretningsskattinformasjon i min personlige skattemelding?
Uansett hvilken type virksomhet du eier, kommer inntekten du mottar fra virksomheten din direkte til din personlige selvangivelse. Det betyr at fortjenesten fra virksomheten du mottar hvert år, må rapporteres og betales som en del av din personlige 1040.
Hvordan denne bedriftsskattinformasjonen kommer inn i din personlige avkastning, avhenger av hvilken type virksomhet du eier.
- 9 ->- Hvis virksomheten din er en eneboliger eller et enkeltmedlem LLC, , rapporterer du bedriftens inntekt på en liste C
- Hvis virksomheten din er et partnerskap eller en flere medlem LLC, rapporterer du bedriftens inntekt på et Plan K-1.
- Hvis virksomheten din er en S-bedrift , rapporterer du bedriftens inntekt på en annen type Plan K-1.
- Hvis virksomheten din er en C-bedrift, , rapporterer du utbytteinntekt på din personlige selvangivelse.
Ikke bekymre deg; alt vil bli forklart.
Denne diskusjonen gjelder for Schedule C for en eneboliger eller enkeltmedlem LLC, Schedule K-1 for et partnerskap, fleremedlem LLC eller S-selskap, og utbytteinntekt for bedriftseiere. Slik følger du med denne virksomhetsskatteninformasjonen i din personlige avkastning
Arkiveringsskatt som eneboliger eller enkeltmedlems LLC
Hvis du sender inn virksomhetsskatt som eneeier eller enkeltmedlem LLC (som er beskattet som eneselskap), vil du bruke Schedule C til å bestemme nettoinntektene for bedriften din.
Skriv inn informasjonen om nettofortjeneste (tap) på linje 31 i Planlegg C på linje 12 (Bedriftsinntekt eller tap) av din personlige formular 1040. Nettoresultatet eller tapet av virksomheten din brukes til å bestemme din justerte bruttoinntekt og dine personlige skatter.
Mer informasjon om Schedule C, , inkludert instruksjoner om hvordan du skal forberede, når du kan bruke Schedule C-EZ og mer.
Arkiveringsskatt som partner eller LLC-medlem
Hvis du sender inn virksomhetsskatt som en partner i et partnerskap eller medlem av et medlem med flere medlemmer (som er beskattet som et partnerskap), vil du bruke skjema K-1 å bestemme nettoinntektene for virksomheten din. Skjema K-1 informasjon er hentet fra partnerskapsavkastningen (Form 1065) som tidligere ble gjennomført og arkivert separat med IRS. Ingen skatter betales på Form 1065; Det er bare en informasjon tilbake.
Schedule K-1 inneholder flere opplysninger som må inkluderes på riktig sted i Schedule E - Supplemental Income and Loss. Deretter legges den totale Schedule E-informasjonen inn på din personlige formular 1040 på linje 17. Det er best å få en skatterpreparator til å hjelpe deg med dette arbeidet, eller å bruke et skatteprogramvare som lar deg angi informasjonen på en tom K- 1 og få informasjonen automatisk plassert i riktig del av 1040-en.
Spesiell situasjon for ektefeller som partnere
Hvis du og din ektefelle er partnere i en bedrift, kan du kvalifisere deg til å sende din virksomhetsskattedekning som kvalifisert felleskontrollert virksomhet. I dette tilfellet kan det hende du kan legge inn to Schedule C'er i stedet for et partnerskapsavkastning.
Registrering av skatter som S-selskaps eier
Hvis du har inntekt som en av eierne av et S-selskap, legger du inn en annen type Schedule K-1 (for Form 1120-S) for din prosentandel av inntektene av virksomheten.
S-selskapet registrerer en virksomhetsskattedato på Form 1120-S).
Arkiveringsskatt som bedriftseier
Selskapet betaler skatt på inntekt, men hvis du mottar utbytte som aksjonær, må du betale skatt på den utbyttet. (Ja, dette er dobbeltbeskatning.) Du vil motta en 1099-DIV, som er inkludert på den første siden av din personlige selvangivelse.
Inkludert Bedriftsinntekter i Schedule SE for selvstendig næringsskatt
I tillegg til å betale inntektsskatt på bedriftens inntekter, må du kanskje også betale selvstendig næringsskatt (Social Security / Medicare for selvstendig næringsdrivende). Hvis du er eier av et selskap eller S-selskap, anses du ikke for å være selvstendig næringsdrivende.
Din virksomhetsinntekt brukes til å bestemme mengden av selvstendig næringsskatt. Du må sette inn informasjonen om nettoinntektene fra Schedule C og din andel av partnerskapsinntekten fra Schedule K-1 på Schedule SE, for å beregne skatteplikt for selvstendig næringsdrivende.
Send din skatteavkastning på tid
Pass på at du legger inn selvangivelsen din slik at den mottas av IRS senest innen forfallsdato. Sjekk disse to artiklene:
- Denne artikkelen har oppdatert informasjon om forfallsdatoer for virksomhetsskattedeklarasjoner for inneværende skatteår (året du jobber med nå)
- Denne artikkelen på Slik arkiverer du virksomhetsskatteavkastningen vil gi deg den informasjonen du trenger for å sikre at selvangivelsen din mottas til rett tid.
Tilleggsutvidelser av tid for å sende en skattedekning

Forespørsel om ytterligere forlengelse av tid til fil 1040 Avkastning ved bruk av IRS-skjema 2688 er utelatt. Lær nye og gamle forlengelsesprosedyrer.
Slik bruker du fil 1040X Endret Skattedekning

Må du sende skjema 1040X Endret Skattedekning hvis du oppdager feil etter at du har sendt inn din føderale selvangivelse. Her er hvordan du gjør det og hva du trenger å vite.
Hvorfor du trenger å sende en skattedekning (og hvordan det fungerer)

Hvis du har har en jobb med en vanlig lønnsslipp, du betaler nesten sikkert allerede skatt! Det er derfor du fortsatt trenger å "gjøre skatter" hvert år.