Video: Your Account on IRS.gov 2025
IRS kjørelønnsfrekvensen er en valgfri rente, anbefalt av Internal Revenue Service i USA, som brukes til å beregne fradragsberettigede kostnader ved å drive en bil for næringsliv, medisinsk, veldedig eller flytting til et nytt hjem grunner.
IRS-kjørelønnsfrekvensen er justert avhengig av IRS-fastsettelse av drift av et motorkjøretøy.
I henhold til IRS er IRS kjørelønnsfrekvensen for virksomheten basert på en årlig studie av faste og variable kostnader for drift av en bil.
Satsen for medisinske og flytende formål er basert på de variable kostnadene som bestemt av samme studie. Uavhengig entreprenør Runzheimer International gjennomførte studien.
Kostnader for å drive bil inkluderer avskrivninger, forsikring, reparasjoner, dekk, vedlikehold, gass og olje. Prisen for medisinske og flytende formål er basert på de variable kostnadene, for eksempel gass og olje. Den veldedige sats er fastsatt ved lov.
IRS kjørelønn refusjonsrater for 2017 er:
- 53. 5 cent per kilometer for forretningsmiljø drevet, ned fra 54 cent i 2016
- 17 cent per kilometer drevet for medisinske eller flyttende formål, ned fra 19 i 2016 og
- 14 cent per mil drevet i tjeneste av veldedige organisasjoner, Det samme som i 2016, etter lov.
Selvstendig næringsdrivende eller personer som bruker bil for virksomhet
For selvstendig næringsdrivende eller for ansatte som bruker egne kjøretøy for forretningsreisende, gir IRS kjørelønnsfrekvens skattemessige fradrag for bruk av bil eller lastebil.
Arbeidsgivere bruker IRS kjørelønnsfrekvens for å refundere ansatte for forretningsrelatert bruk av deres personlige kjøretøy. I slike tilfeller er det generelt pålagt ansatte å produsere kvitteringer og kjørelapprapporter.
Skattebetalere kan ikke bruke IRS-kjørelønnsbeløpet for skattemessige formål på deres selvangivelse hvis de har brukt en avskrivningsmetode for det samme kjøretøyet til å ta hensyn til bruksbruk tidligere.
Skattytere har mulighet til å dokumentere de faktiske kostnadene ved å kjøre kjøretøyet, eller de kan bruke IRS kjørelønnsfrekvensen for skattemessige formål.
For eksempel skal en konsulent og trener som kjører til klientsteder eller andre steder for å utføre tjenester, spore både stedet der tjenesten ble utført og antall kilometer som kjørte tur / retur.
Samtidig forventes konsulent / trener å spore personlige mil med samme kjøretøy. Når skattesesongen kommer, krever skattemyndighetene en total kjørelengde og en personlig kjørelengde totalt. Han eller hun bruker denne informasjonen for å justere skatter som er betalt ved bruk av virksomhetsmiljøet som en tillatelse for forretningsmessig fradrag.
Relatert:
- Har arbeidstakeren tilsidesatt selskapets utgiftspolitikk ved å reise med sitt kjæledyr?
- Hva er kostnadskompensasjon?
Hva er IRS skatteform 5498?

Hvis du har en IRA eller en annen type skattefordelte sparekonto, vil du mest sannsynlig få en kopi av Form 5498 fra finansinstitusjonen.
Hva er IRS Form 990-N? Og hvem skal arkivere den?

Mange små nonprofits vet ikke at de må legge inn et skatteformular. Hvis inntekten din er mindre enn $ 50 000 per år, må du registrere IRS 990-N. Her er hvordan.
IRS Backup Tilbakekalling - Hva skal jeg gjøre med

B "varsel," C "varsel): Hva de er, hva de skal gjøre når du mottar dem, og rapporterer backupholding til IRS.