Video: GTA 5 - NUK #6 - Savnet Person! (Patrulje) 2025
Vanlige forretningsmessige fradrag
Mange forretningsfolk betaler mer skatt enn nødvendig fordi de savner fradrag de måtte ha tatt. Her er noen vanlige virksomhetsfradrag som du kan være kvalifisert for. Disse fradrag presenteres som muligheter som du kanskje vil utforske. Du kan ikke være berettiget til alle disse fradrag, eller et fradrag kan ha begrensninger på det. Hvis du tror at du kan være kvalifisert for en eller flere av disse fradrag, sjekk med skattemyndighetene for mer informasjon.
Småkasseutgifter
Småpenger er de små produktene du betaler for, for eksempel bagels for kontormøte eller parkering og toll. Fange disse små utgiftene kan gi opp til store skattebesparelser.
Hvis du har en detaljhandel, kan du beholde penger i en skuff for å gjøre endringer. Hvis du har en ikke-detaljhandel, kan du få kontanter til å betale for små kjøp. Hvis du beholder kontanter på kontoret, holder du oversikt over hva du bruker den på.
I begge tilfeller er den eneste måten du kan ta skattefradrag for disse små utgiftene, å beholde gode registreringer av dem. Opprett en loggbok og sørg for at alle noterer tid, dato, beløp og hva du kjøpte. I slutten av hver måned legger du til disse små transaksjonene i regnskapssystemet. Du vil bli overrasket over hvor raskt de legger til!
Bilutgifter
Y ou kan legitimt trekke ut kostnader for bruken av bilen din for virksomheten. Men du må oppbevare en samtidig logg og logge inn med informasjon om forretningsformål.
Loggen er nødvendig av to grunner:
- For å registrere kjørelengde for hver tur, så du kan vise mye av reisen din, er for virksomheten (i motsetning til personlige) formål
- For å registrere på de eksakte beløpene av utgiftene.
Det er to måter å trekke ut kostnader for kjørelengde på din avkastning: standardfradrag eller faktiske utgifter.
Du må registrere alle utgiftene slik at du kan bestemme hvilken metode som er best.
Utgifter for å utarbeide dokumenter
Dokumenter for forberedelse av en forretningsplan eller en låneansøkning. Hvis din bedrift trenger et lån, og du bruker tjenester fra en konsulent, advokat eller revisor til å utarbeide en forretningsplan eller økonomiske data, kan du trekke fra disse utgiftene, selv om du ikke får lånet. For eksempel, hvis du vil ha dokumenter som er trykt og bundet, er disse kostnadene fradragsberettigede.
Bærekostnader og andre gebyrer
Bærekostnader er gebyrer og renter på eiendom. Enkelte bærekostnader kan være fradragsberettiget dersom de ikke er kapitalisert (regnet som langsiktige utgifter på kapitalmidler). Ikke glem bankgebyrer (inkludert salgsskatt på disse transaksjonene), kortsiktige kostnader og utilstrekkelige fondskostnader.Ja, dette er legitime forretningsutgifter.
Forsknings- og eksperimentelle kostnader
Kostnader for forskning og eksperimenter kan være fradragsberettigede hvis du velger å ikke oppgi dem som kapitalkostnader (langsiktig). Noen undersøkelseskostnader kan trekkes fra på ett år eller amortiseres (spredt ut) over tid. IRS har mer informasjon om hvordan man skal håndtere forsknings- og utviklingskostnader og skatt. Det er mange restriksjoner og kvalifikasjoner knyttet til dette fradraget, så sjekk med din skattemaker.
Du kan også være berettiget til skattemessig kreditt for enkelte forsknings- og utviklingsutgifter.
Oppstart og organisasjonskostnader for virksomheten
Du kan være berettiget til å trekke ut noen av oppstartskostnadene for bedriften opp til $ 5 000 og organisasjonsutgifter på opptil $ 5 000. Hvis oppstart eller organisasjonsutgifter overstiger $ 50 000, er fradraget ditt kan være begrenset. Resten av oppstartskostnadene dine må amortiseres (spredt over tid).
I henhold til IRS-utgaven 536,
Oppstartskostnader inkluderer beløp som er betalt eller påløpt i forbindelse med opprettelse av en aktiv handel eller virksomhet eller undersøkelse av opprettelse eller oppkjøp av en aktiv handel eller virksomhet. Organisasjonskostnader inkluderer kostnadene ved å opprette et selskap eller et partnerskap.
Det er absolutt verdt å holde gode rekorder på alle kostnader knyttet til oppstart, inkludert reiseutgifter, telefon og internett og kostnader for å jobbe med rådgivere.
Endelig og viktigst:
Diverse virksomhetsutgifter
Diverse utgifter blir ofte overset, men de er viktige, fordi de legger til. Disse utgiftene kan være de du betaler ut av din egen lomme og glemmer å få refundert av virksomheten. De kan være måltider med kunder eller kunder. eller et besøk til doughnut butikken for godbit for et møte, eller andre kostnader, er du ikke sikker på hvordan du skal kategorisere. Kategoriser dem likevel! Legg dem alle sammen, og de resulterer i meningsfylte fradrag du bør ta.
9 Skattemessige fradrag for å ta med forsiktighet

Ta noen av disse fradragene for næringsutgifter med forsiktighet , inkludert avskrivninger, kjøring, reise, hjemmevirksomhet, avgifter, gaver og bonuser.
Skattemessige fradrag når du selger et hus

Kan du inkludere mange salgskostnader i kostnadsgrunnlaget for huset, og dermed øke din justerte kostnadsgrunnlag og redusere kapitalgevinst.
Kvalifiserte selvstendig skattemessige fradrag

En liste over vanlige skattefradrag selvstendig næringsdrivende og hjemme bedriftseiere er kvalifisert til å ta for å sikre at de sparer penger hvert år.