Video: Dragnet: Eric Kelby / Sullivan Kidnapping: The Wolf / James Vickers 2025
Plan C er et viktig skatteform for småbedriftseiere. Denne artikkelen svarer på spørsmål om dette skjemaet.
Hva er Schedule C?
Schedule C - Fortjeneste eller tap fra virksomheten er en del av den individuelle IRS-skjema 1040. Det viser inntekter fra en virksomhet for skatteåret, samt fradragsberettigede utgifter. Den resulterende nettoresultatet eller tapet av virksomheten, funnet på linje 31, blir deretter rapportert på linje 12 i Form 1040.
Det er også angitt på linje 2 i Schedule E for å fastslå selvstendig skatt.
Hvilke bedrifter må filen planlegge C?
Hvis du har en bedrift du selv eier, og den ikke er registrert i staten som en bestemt type forretningsenhet, er du eneeier. Eneste innehavere må legge til Schema C. Du vil også sende Schedule C hvis du er den eneste eieren av et aksjeselskap eller LLC.
Kan jeg bruke Schedule C-EZ?
Hvis din er en svært liten bedrift med under $ 5 000 i forretningsomkostninger, kan du kanskje bruke Schedule C-EZ for å spare tid i skattemessig forberedelse.
Må jeg sende en separat liste C for hver bedrift jeg eier?
Du må legge inn en egen liste C for hver bedrift du eier, og viser inntekt og fradrag fra inntekt for den aktuelle virksomheten.
Hvordan skal jeg arkivere liste C for en ektemann / hustruvirksomhet?
Vanligvis blir to personer ansett som partnere og må sende en partnerskapsavkastning når de eier en bedrift sammen.
Men hvis du og din ektefelle både aktivt deltar i den daglige driften av virksomheten din, kan du begge legge til separate Schema C-skjemaer. Del forretningsinntektene og utgiftene mellom deg. Denne typen virksomhet kalles et "kvalifisert joint venture. "
Hvilke nyere endringer må jeg vite om?
Den interne inntektstjenesten har gitt en alternativ forenklet metode for å beregne hjemmekontorskostnader for Schedule C siden 2013.
Den beregnede frekvensen er $ 5 per kvadratfot opp til 300 kvadratfot for maksimalt $ 1 500 fradrag. Et regneark er oppgitt, og beregningen er oppgitt på linje 30 i Schedule C. Et advarsel: Du kan få større fradrag hvis du bruker den opprinnelige, mer kompliserte beregningsmetoden. Du har valg hvert år.
Hvilken informasjon trenger jeg å fullføre Schedule C?
Du trenger følgende for å fullføre planen C:
- En resultatregnskap, noen ganger kalt en resultatregnskap, for skatteåret
- En balanse for skatteåret
- Erklæringer knyttet til kjøp av eiendeler i skatteåret
- Informasjon om beholdning for å utarbeide en varekostnad som er solgt, hvis virksomheten din selger produkter
- Detaljer om reise- og bil- og lastebilutgifter, måltider og underholdningsutgifter og boligkostnader.
Hva er prosessen for å fullføre Schedule C?
Generelt vil du først fullføre delen "Kostnaden for varer solgt" og beregne bruttoinntekt. Deretter vil du oppgi dine tillatte fradrag. Fradrag trekkes fra bruttoinntekt for å komme til nettoinntekt. Les denne trinnvise prosessen for Schema C.
Hvordan lager jeg Schedule C med IRS?
Filplan C med skjemaet 1040 etter at du har oppgitt nettoinntektene fra linje 31 i Planlegg C på linje 12, "Bedriftsinntekt eller tap." Denne inntekten er inkludert i alle andre inntektskilder for å bestemme totaljustert bruttoinntektsskatt.
Ikke glem å også beregne egenbeskattningsavgiften, som er basert på din Schedule C nettoinntekt.
Hvordan retter jeg en feil på Schedule C?
Du må sende en korrigert Planlegg C som en del av en endret personlig selvangivelse, Form 1040X, hvis du gjør en feil når du fyller ut skjemaet.
Utarbeide tidsplan K-1 for Partnership eller S Corporation

Forbereder Schedule K-1 for en partner i et partnerskap, medlem av en LLC, eller aksjonær i et S-selskap. Profesjonell skatt hjelp er anbefalt.
Tidsplan E for tilleggsinntekt og tap forklart

Tidsplan E registrerer inntekter og tap for partnere i et partnerskap eller aksjonærer i et S-selskap. Detaljer om prosessen forklares.
Tidsplan C eller tidsplan K-1 i personlig skattedekning

Informasjon i din personlige selvangivelse, med vekt på Schedule C, LLC K-1, og Schedule SE.